Saldo fattura n. 2-173 del 31.05.2019 - Laboratori didattici Arte Sella 22.05.2019 IA-B, IIA-B, IIIA-B, IV A, V A-B Primaria Nievo
800,00
800,00
24/10/2019 03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220) Aggiudicatari: LA COCCINELLA S.C.S.ONLUS (01487610220)
Pagamento fattura n. 49 del 01.04.2019 - Servizio di server farm del sito web di Istituto (canone annuale hosting sito web relativo al periodo 01.04.2019-31.03.2020)
400,00
400,00
02/05/2019 02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Pagamento fattura n. 2019VD000363 del 30.04.2019 - acquisto toner per stampanti segreteria
733,40
733,40
17/05/2019 17/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento fattura n. FPA 94-19 del 02.06.2019 - integrazione per sostituzione gruppo di continuità in garanzia con altro modello superiore
38,00
38,00
25/06/2019 25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Pagamento fattura n. 60 del 05.06.2019 (esente IVA art. 10 N 22 DPR 633-72) - Laboratorio e visita guidata al Parco delle Cascate - Molina uscita didattica 30.05.2019 classi 2A-2B-2C-2D Primaria Marconi
Attività di formazione modulo COMPUTER AMICO - Scuola Primaria n. 30 ore (esclusa IVA ex art. 15)
2.100,00
2.100,00
30/09/2019 10/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Acquisto materiale didattico Progetto L'arte e l'oggetto Scuola Infanzia a.s. 2018-19
988,37
988,37
28/09/2019 30/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 12 del 12.04.2019 - ingresso Museo dei fossili 26.03.2019 - uscita didattica a Bolca classi 3A-3B-3C Primaria Marconi (imponibile euro 131,20; quota esente euro 320,00)
451,14
451,14
26/06/2019 26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. (02770360234) Aggiudicatari: CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C. S.N.C. (02770360234)
Pagamento fattura n. 19133FPA del 17.05.2019 - Acquisto gruppo di continuità UPS - NetPower 1500 per server uffici di segreteria
295,40
295,40
26/06/2019 26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Determina a liquidare Sporting Club Noale per progetto " Nuoto in cartella" della Scuola primaria Marconi. Contratto prot. n 6892 del 2/10/2019
1.848,00
0,00
19/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Pagamento fattura n. 19163FPA del 27.06.2019 - Acquisto n. 2 proiettori X308STE OPTOMA inclusa n. 1 staffa per installazione a parete
1.211,00
1.211,00
10/07/2019 30/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Acquisto n. 20 mouse USB NILOX per Progetto: La sfida del coding- laboratori di programmazione (NUOVE TECNOLOGIE)Primaria Nievo
66,00
66,00
20/03/2019 20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Acquisto materiale didattico Progetto Accoglienza Scuola Infanzia a.s. 2018-19 (Tutti diversi e tutti importanti)
402,88
402,88
28/09/2019 30/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 264 del 27.06.2019 - servizio pullman per uscite didattiche a.s. 2018-2019 (imponibile euro 11287,94; ZTL euro 280,00 esente IVA art. 15 DPR 633-72)
Pagamento fattura n. 1900042 del 21.02.2019 - acquisto materiale per attività di Ed. fisica Sec. Galilei
675,48
675,48
25/03/2019 25/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CISALFA SPORT SPA (05352580962) Aggiudicatari: CISALFA SPORT SPA (05352580962)
Acquisto libri Progetto Biblioteca-Libri da leggere Primaria Nievo a.s. 2017-18 - ex P04 STRUMENTI CULTURALI (non soggetto IVA art. 74 DPR633-72
600,00
600,00
20/03/2019 20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268) Aggiudicatari: Centro Biblioteche Lovat s.r.l. (03641630268)
Determina protocollo 877/4 in data 8/11/2019 a stipulare contratto di assistenza per gestione e aggiornamento sito Internet di Istituto
1.000,00
1.000,00
26/11/2019 17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Piano D S.r.l. (04720960261) Aggiudicatari: Piano D S.r.l. (04720960261)
Pagamento fattura n. FT000153 del 12.06.2019 (esente IVA ex art. 15) - acquisto n. 33 PON KIT AULA 01 per attività didattiche studenti modulo CYBER LAB
2.642,00
2.642,00
08/07/2019 08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE S.R.L. (07962400011)
Determina prot n. 8238/4 del 30/10/2019. Rif contratto prot. n. 8241 del 30/10/2019
Pagamento fattura n. 42922 del 25.06.2019 - acquisto n. 13 Makeblock - Codey Rocky per attività modulo Gioco a conoscermi 1
1.039,22
1.039,22
08/07/2019 08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Corso CLASSEVIVA Academy: L'srea delle scelte strategiche nel modello del PTOF online - Padova 28.01.2019 (n. 3 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972
189,00
189,00
20/03/2019 20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 00018 del 18.01.2019 - uscita didattica Susegana 17.01.2019 cl. 3D Primaria Marconi
Pagamento fattura n. 20194G02561 del 27.05.2019 - Corso di formazione La ricostruzione della carriera del personale della scuola - Mestre 23.05.2019 (n. 2 partecipanti) - ESENTE IVA ART. 10-20 DPR 633-1972
166,50
166,50
25/06/2019 25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fatturan. 13-PA del 10.06.2019 - acquisto n. 1 conf. da 2 rotoli master e inchiostro RISO CV
Pagamento fattura n. 13-2019 del 10.06.2019 (esente IVA) - corso nuoto alunni classe 2D Primaria Marconi periodo marzo-giugno 2019
1.680,00
1.680,00
08/07/2019 08/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276) Aggiudicatari: SPORTING CLUB NOALE S.S.D. a R.L. (04144140276)
Pagamento fattura n. 35-E del 22.07.2019 - Attività di esperto esterno modulo Gioco a conoscermi 1 - Scuola Primaria (esente IVA art. 10 n. 20 DPR 633-72)
8.400,00
8.400,00
23/07/2019 23/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOGLIANO RUGBY1969 SSD A RL (04953000264) Aggiudicatari: MOGLIANO RUGBY1969 SSD A RL (04953000264)
Pagamento fattura n. 88-AV del 15.05.2019 - servizio navigazione sul Delta del Po con guida a bordo 15.05.2019 classi 4A-4B-4C-4D Primaria Marconi - n. 1 quota a carico scuola (Operazione interno Cee art. 74-ter DPR 633-72)
1.075,00
1.075,00
26/06/2019 26/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DELTA TOUR S.N.C. DI RUDY E DIEGO TONINATO (02045740285) Aggiudicatari: DELTA TOUR S.N.C. DI RUDY E DIEGO TONINATO (02045740285)
Pagamento fattura n. PA73 del 06.06.2019 (esente IVA art. 10) - Visita Parco archeologico del Livelet 06.06.2019 classi 3A-3B-3C-3D Primaria Marconi
Pagamento fattura n. 20194G01735 del 29.03.2019 (esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972) - Corso Italia Scuola: Albo on line e Amministrazione trasparente - Venezia-Mestre 28.03.2019
144,00
144,00
02/05/2019 02/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 881 del 30.05.2019 - acquisto materiale igienico sanitario
Corso Italia Scuola: Trattamento pensionistico del personale della scuola Mestre (VE) 25.01.2019 (n. 2 partecipanti) - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972
166,50
166,50
20/03/2019 20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Determina n 8620/4 del 6/11/2019 a stipulare contratto di prestazione d'opera occasionale per l'intervento di un musicista professionista in batteria e percussioni.Rif. contratto n. 8237 del 30/10/2019
Determina prot n. 8132 del 25/10/2019 per la fornitura di cartucce di inchiostro per la segreteria.
150,30
0,00
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2019SP000263 del 31.03.2019 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria
850,54
850,54
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto materiale didattico Progetto ALLA SCOPERTA DEI NUMERI E DELLA LOGICA Scuola Infanzia a.s. 2018-19
200,80
200,80
28/09/2019 30/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 03-PA del 27.06.2019 (non imponibile IVA) - attività esperto modulo Educazione plurilingue Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
DETERMINA N. PROT.8930/4 DEL 13/11/2019 PER INCARICO DPO - CONTRATTO PROT. n . 9158/4.1.m del 18/11/2019
700,00
0,00
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.357 del 18/06/2019
163,77
163,77
03/12/2019 03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ciano Color srl (03506830276) Aggiudicatari: Ciano Color srl (03506830276)
Corso formazione Segreteria digitale personale segreteria 29.01.2019
300,00
300,00
20/03/2019 20/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 del 07.06.2019 (non soggetto IVA) attività esperto modulo Do you speak English Reparto: UNICO - Mese 8 2019 Prestazioni professionali
4.200,00
4.200,00
07/08/2019 07/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Reginald Jean Louis (04729520280) Aggiudicatari: Reginald Jean Louis (04729520280)
Determina a contrarre per materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria e registri docenti dell' Istituto Comprensivo " G.Galilei".
239,36
0,00
18/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Determina prot. n 8036 del 24/10/2019 per fornitura di materiale di cancelleria per didattica
187,91
187,91
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Saldo fattura n. 29194E15322 del 21.05.2019 - acquisto materiale facile consumo uso didattico
1.308,16
1.308,16
26/10/2019 26/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 2019vd000362 del 30.04.2019 - acquisto targhette portanome e materiale di cancelleria Sec. Galilei
38,58
38,58
17/05/2019 17/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Pagamento fattura n. F190423 del 22.03.2019 - Rappresentazione teatrale Teatro Elios 02.02.2018 per classi seconde e terze Sec. Galilei (Benvenuti nel tunnel)
Pagamento fattura n.20194E18233 del 07.06.2019 - acquisto materiale di facile consumo per Progetto Vario e Pinti 1 Intercultura-Alfabetizzazione Primaria Marconi
123,94
123,94
09/07/2019 09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. FPA 51-19 del 15.03.2019 - Rinnovo antivirus G Data a licenze illimitate e licenza server per uffici segreteria anno 2019
390,00
390,00
26/03/2019 26/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N) Aggiudicatari: DEI ROSSI FRANCESCO (DRSFNC75A24L736N)
Viaggio di istruzione Parco Poesia Pascoli in San Mauro Pascoli ( FC) del 28/05/2020
346,00
0,00
06/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Acquisto materiale informatico Progetto Arduino - modulo Laboratorio di meccanica ed elettronica - Fattura n. 19129FPA del 10.05.2019
812,00
812,00
17/05/2019 17/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 29194E20474 del 09.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo Scuola Infanzia
742,48
742,48
26/10/2019 03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Determina prot. n. 8035 del 24/10/2019 per fornitura di carta fotocopie per uffici di segreteria I.C. Galilei.
182,73
182,73
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Determina a contrarre per il conferimento incarico come medico competente per l'esecuzione della Sorveglianza sanitaria presso l'Istituto Comprensivo " G.Galilei". Affidamento incarico prot.n. 9926 del 3/12/2019
Pagamento fattura n. Pa-08 del 30.04.2019 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Videogiochiamo responsabilmente - Alunni classi quinte Primaria Nievo e Marconi e incontro con i genitori
Saldo fattura n. 2019SP000979 del 30.09.2019 - acquisto carta per fotocopie f.to A4 e materiale di cancelleria
149,50
149,50
26/10/2019 26/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento fattura n. 2019VD000260 DEL 31.03.2019 - acquisto carta fotocopie f.to A4 Secondaria Galilei
693,25
693,25
03/05/2019 03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274) Aggiudicatari: PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Determina n 8188 del 29/10/2019 per l'affidamento diretto di n 12 registri verbali di classe
117,60
117,60
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCHOLA S.R.L. (03288270287) Aggiudicatari: SCHOLA S.R.L. (03288270287)
Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale software ARGO - anno 2019
DETERMINA PROT. n. 8691/4 del 7/11/2019 per affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico informatica
1.500,00
1.500,00
26/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 20194E25693 DEL 24.09.2019 - Acquisto n. 6 registri Scuola Infanzia e n. 50 registri di classe mod. 600W
215,20
215,20
26/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Determina prot. n 8198 del 29/10/2019 per fornitura di libri in comodato d'uso a.s. 2019/2020 per la didattica dell' Istituto comprensivo "G.Galilei".
1.309,77
1.309,77
27/11/2019 03/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.4E del 20/11/2019
1.820,00
1.820,00
02/12/2019 02/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261) Aggiudicatari: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Saldo fattura n. 20194E20295 del 05.07.2019 - Acquisto materiale facile consumo uso didattico
2.242,20
2.242,20
26/10/2019 26/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale didattico Progetto Educare alla salute, all'affettività e alla legalità Scuola Infanzia a.s. 2018-19
671,44
671,44
28/09/2019 30/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento fattura n. 399 del 18.03.2019 - Acquisto materiale igienico sanitario
Pagamento fattura n. 20194E15386 del 21.05.2019 - acquisto n. 350 libretti assenze alunni Scuola Infanzia, classi prime e seconde Primaria a.s. 2019-2020
1.152,15
1.152,15
25/06/2019 25/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Fattura n. 6PA del 22.12.2018 - Attività svolta nell'ambito del Progetto Educazione all'affettività a.s. 2017-18
1.820,00
1.820,00
27/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261) Aggiudicatari: S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO (03770140261)
Fattura n. 1672-PA del 31.12.2018 - Materiale igienico sanitario
Fattura n. 18385FPA del 31.12.2018 - Bundle rete Galilei
514,83
514,83
31/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 2018SP001467 del 21.12.2018 - acquisto materiale didattico Primaria Nievo
137,19
137,19
27/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Saldo fattura n. 470-2018 del 21.12.2018 - N. 3 bus Uscita didattica Istituti Superiori Mirano 18.12.2018 classi terze Sec. Galilei
Saldo fattura n. 471-2018 del 21.12.2018 - Servizio bus per n. 3 uscite didattiche a Cornuda-Tipoteca 19-20-21 dicembre 2018 classi seconde Sec. Galilei
Saldo fattura n. 2018SP001470 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti Lexmark segreteria
234,40
234,40
27/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 3002MF PLUS e copie eccedenti periodo marzo 2018-dicembre 2018 Primaria Nievo - rif. Ordine diretto MEPA 4156257 del 15.02.2018
Fattura n. 2018SP001466 del 21.12.2018 - Acquisto toner per stampanti plessi I.C. Galilei
1.594,20
1.594,20
27/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Noleggio fotocopiatore Olivetti DCOPIA 4000MF periodo marzo 2018-dicembre 2018 uffici di segreteria e presidenza - rif. Ordine diretto MEPA 4156249 del 15.02.2018
IVA su ordine MEPA n. 4662584 del 11.12.2018 Design and Consultin S.R.L.
838,14
838,14
31/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274) Aggiudicatari: D&C DESIGN AND CONSULTING SRL (03224600274)
Saldo fattura n. 2018SP001468 del 21.12.2018 - Acquisto carta per fotocopie f.to A4 Primaria Marconi e Sec. Galilei
810,00
810,00
27/12/2018 20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278) Aggiudicatari: KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Pagamento Fattura n.20 del 25/05/2017 per noleggio fotocopiatori della segreteria e primaria Marconi
Saldo fatt. n. 4114010730 del 31-01-2014 € 2.451,38 - n. 4114012246 del 28-02-2014 € 2.451,38 - n. 4114013986 del 31-03-2014 € 2.451,38 - Servizio di pulizia mesi di gennaio-febbraio-marzo 2014