Ultima modifica: 29 Gennaio 2021

Gare 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - G. GALILEI - SCORZE'
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: https://www.comprensivoggalilei.edu.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Incarico per uno sportello ascolto alla Dott.ssa Francesca Maria Barbaro rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado, ai genitori e ai docenti dell' Istituto Comprensivo G.Galilei di Scorzè. 416,00 416,00 02/06/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Barbaro Francesca (BRBFNC82C64L219T)
Aggiudicatari:
Barbaro Francesca (BRBFNC82C64L219T)
Anticipo al D.S.G.A. fondo in dotazione delle minute spese anno 2020- 500,00 500,00 11/02/2020
11/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSGA COSCIA VALERIO (CSCVLR83T29E791D)
Aggiudicatari:
DSGA COSCIA VALERIO (CSCVLR83T29E791D)
Contratto di prestazione professionale Assistenza psicologica Dott. Bertolli prot. 17108 del 9.12.2020 1.600,00 1.600,00 09/12/2020
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERTOLLI LUCA FABIO (BRTLFB74S16B300K)
Aggiudicatari:
BERTOLLI LUCA FABIO (BRTLFB74S16B300K)
Proroga contratto di prestazione d'opera intellettuale- incarico professionale di R.s.p.p. Ing. Adriano Mantoan 2.449,96 0,00 04/09/2020
05/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANTOAN ADRIANO (MNTDRN59D17B493M)
Aggiudicatari:
MANTOAN ADRIANO (MNTDRN59D17B493M)
Pagamento Commissioni SCT BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. carta contabile da regolarizzare al 31.10.202 37,30 37,30 31/12/2020
31/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Aggiudicatari:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (00884060526)
Acquisto di una lavatrice WHIRPOOL da 8kg per il Plesso Rodari. Determina dirigenziale n prot. 13321 del 14/10/2020 343,69 343,69 14/10/2020
09/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Aggiudicatari:
SGM DISTRIBUZIONE S.R.L. (00876320409)
Gita Classi Quarte Primaria Marconi. 263,52 263,52 27/01/2020
29/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLI ALCUNI COMPAGNIA TEATRALE (80021700267)
Aggiudicatari:
GLI ALCUNI COMPAGNIA TEATRALE (80021700267)
Acquisto di n diecimila mascherine. Determina prot. n. 10078 del 31-08-2020. 4.800,00 4.800,00 31/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Pagamento assicurazione annuale alunni e personale della scuola A.S. 2020/2021. IMPORTO NETTO 7.696,00 7.696,00 7.696,00 26/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Agenzia AIG Europe Limited (08037550962)
Buono d'ordine relativo al rinnovo dominio -Aruba- I.C. Galilei. Prot.n. 2213/2020 17,49 17,49 14/02/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE AS 2020/2021 351,00 351,00 10/09/2020
14/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento servizio assistenza ARGO per n. 10 contatti per l'anno solare 2020. Determina dirigenziale n. prot. 14410 del 29/10/2020. IMPORTO PARI AD EURO 80,00 + IVA EURO 17,6 80,00 80,00 29/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Acquisto mascherine FFP2 per il personale dell'IC G Galilei di Scorzè 150,00 150,00 23/12/2020
05/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CF SRLS (03709730133)
Aggiudicatari:
CF SRLS (03709730133)
Determina a contrarre per la fornitura di dieci scatole contenenti sei flaconi da 1 l.t. di Gel 450,00 450,00 02/03/2020
30/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.P. PAIN S.R.L. (02173350261)
Aggiudicatari:
I.P. PAIN S.R.L. (02173350261)
Impegno spesa per acquisto segnaletica Covid 19. Determina prot. 9909 del 28-082020 319,95 319,95 28/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Crearreda S.R.L. (05842870965)
Aggiudicatari:
Crearreda S.R.L. (05842870965)
Acquisto n. 9 confezioni di guanti in vinile da 100pz cad. Determina dirigenziale n.12270 del 30/09/2020 90,00 90,00 30/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Impegno spesa per la fornitura di n 5 confezioni di bobine asciugamani, n 40 confezioni di carta mini jumbo, n 5 dispenser mini jumbo, n 70 visiere, n 4 porta sapone a muro e n 4 mocio. Determina prot. n 9999 del 29-09-2020 1.510,73 1.510,73 29/08/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Determina per l'affidamento diretto di materiale informatico - Ex art 120 DL 18/2020. Prot. 4543 del 7-04-2020 7.844,10 7.844,10 09/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Impegno relativo all'acquisto di venti libri destinati alla Biblioteca del Plesso scolastico Rodari. Determina prot.n. 8364/2020 del 08-07-2020 275,63 275,63 09/07/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Tana del Bianconiglio (04472840273)
Aggiudicatari:
La Tana del Bianconiglio (04472840273)
Acquisto di una WebCam per postazione della Dirigenza Scolastica dell'I.C. G.Galilei. Determina dirigenziale n. 12269 45,00 45,00 30/09/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Impegno spesa per la fornitura di n 500 risme di carte per l'I.C. G.Galilei. Determina prot. n 8954 del 30-07-2020. 1.075,00 1.075,00 30/07/2020
31/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Impegno spesa per acquisto di n 200 mascherine monouso e n 15 visiere facciali. Determina prot. 6105/2020 a firma del D.S. 400,00 400,00 13/05/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Aggiudicatari:
Bi.H.Erre s.a.s. (02729370128)
Impegno per acquisti di n 9 libri destinati alla Biblioteca di classe dell' I.C. G.Galilei.Determina prot. n. 8714/2020 178,05 178,05 21/07/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Tana del Bianconiglio (04472840273)
Aggiudicatari:
La Tana del Bianconiglio (04472840273)
Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi dell' I.C. Galilei di Scorzè. 3.247,18 3.247,18 21/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFA S.r.l. (02553080272)
Aggiudicatari:
OFA S.r.l. (02553080272)
Fornitura di libri in comodato d'uso a.s. 2020/2021 per la didattica dell'Istituto Comprensivo G.Galilei . Determina dirigenziale n. prot.14241 del 27.10.2020IMPORTO 1.590,36 IVA ESENTE 1.590,36 1.590,36 27/10/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto n. 70 manuali di esercizi e n. 4 libri intitolati "La comunicazione". Determina dirigenziale n. 12266 del 30/09/2020 410,00 410,00 30/09/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PODRESCA EDIZIONI DI TIANI SILVANA (01999680307)
Aggiudicatari:
PODRESCA EDIZIONI DI TIANI SILVANA (01999680307)
Determina, prot. n 5701/2020, relativa al rinnovo dell'hosting del sito web. 400,00 400,00 06/05/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
determina per la fornitura di mascherine, guanti monouso tipo vinile, alcool denaturato e disinfettante detergente.Determina prot. n. 5319 del 27-04-2020 362,90 362,90 28/04/2020
16/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OFA S.r.l. (02553080272)
Aggiudicatari:
OFA S.r.l. (02553080272)
Viaggio di Istruzione a Trento nei giorni 27 e 28 Febbraio 2020 - pernottamento e pasti- 8.646,00 8.646,00 21/01/2020
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Agenzia viaggi Alta tensione (BRTBBR70H61L407W)
Aggiudicatari:
Agenzia viaggi Alta tensione (BRTBBR70H61L407W)
Determina per l'affidamento di materiale informatico- N 7 NotebooK). Prot. n 4544 del 7-04-2020 1.663,90 1.663,90 09/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Determina per la fornitura di materiale di facile consumo uso didattica per l'I.C. G. Galilei. 3.081,81 3.081,81 12/06/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Acquisto di n 1 P.C. per Presidenza Galilei 1.011,00 1.011,00 31/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Impegno spesa per Corso di formazione : "L'importanza delle relazioni per il benessere psicofisico". Determina prot. n 8968 del 30-07-2020 2.377,84 2.377,84 31/07/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro studi Podresca (02286230301)
Aggiudicatari:
Centro studi Podresca (02286230301)
Determina dirigenziale prot. n 200 del 08/01/2020 per servizio software gestionale Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. 2.450,00 2.450,00 17/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto n. 3 Termometri frontali ad infrarossi - Determina dirigenziale Prot. 12265 del 30/09/2020 147,80 147,80 30/09/2020
02/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Impegno di spesa relativo all'implementazione della rete WI-FI presso il Plesso Scolastico Rodari. Determina prot.n. 8324 del 07-07-2020 1.500,00 1.500,00 07/07/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Visita Guidata Musme del 17-02-2020 360,00 360,00 27/01/2020
31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Impegno spesa per acquisto di alcool e guanti trasparenti in vinile 492,00 492,00 31/07/2020
31/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFA S.r.l. (02553080272)
Aggiudicatari:
OFA S.r.l. (02553080272)
Corso Passweb on- line accademy 90,00 92,00 16/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Learning Up Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
Learning Up Srl (14621041004)
Impegno di spesa per la determina, prot. n. 7679 del 19-06-2020, relativa all'installazione della Piattaforma pagoPA (Pago on Line Basic) 300,00 300,00 19/06/2020
21/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Determina per l'affidamento diretto relativo all' acquisto di uno Xilofono Soprano SX 1000 dell' I.C. G. Galilei. 229,51 229,51 10/03/2020
12/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Notorius di deborah Kooperman (02279470237)
Aggiudicatari:
Notorius di deborah Kooperman (02279470237)
Determina dirigenziale n. prot. 14242 del 27.10.2020 per assistenza, riparazione e manutenzione del coperchio stampante RISOGRAPH CV 303 in comodato d'uso con Veneta Duplicatori. IMPORTO 212,00+46,64 IVA 212,00 212,00 27/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Impegno di spesa relativo all'acquisto di n 19 NotebooK. Determina prot. n. 9925 del 28-08-2020 4.516,30 4.516,30 28/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche Gulliver srl (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche Gulliver srl (04643641006)
Pagamento compenso per medico competente M.Nardin con nomina del 26/10/2020. Det. dirigenziale prot.12268 del 30/09/2020.COMPENSO FORFETTARIO € 300 300,00 0,00 26/10/2020
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nardin Mauro (MRANDN56P08L736A)
Aggiudicatari:
Nardin Mauro (MRANDN56P08L736A)
Impegno spesa per acquisto di n 200 flaconi di igienizzante per mani; n 21 visiere; n 17 rotoli di nastro rosso adesivo.Determina prot. 8409 del 9-07-2020. 1.442,45 1.442,45 13/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s. di Bonati S. & C. (03095920272)
Aggiudicatari:
A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s. di Bonati S. & C. (03095920272)
Determina a contrarre per acquisto di materiale di facile consumo per la didattica dell ' I.C. G Galilei. 94,67 94,67 19/02/2020
05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Fior di Feltro (04296720271)
Aggiudicatari:
Ditta Fior di Feltro (04296720271)
Acquisto di n 80 pattumiere di plastica con pedale . Determina Prot. n 1007 del 31-08-2020 656,00 656,00 31/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFA S.r.l. (02553080272)
Aggiudicatari:
OFA S.r.l. (02553080272)
Determina a contrarre per acquisto prodotti per Cassetta Primo soccorso. Determina dirigenziale n. prot. 14976 del 09/11/2020 IMPORTO 37,60 32,54 32,54 09/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Uscita didattica " Visita Casa della Fantasia Sarmede ( TV) il giorno 16/01/2020 340,00 340,00 17/01/2020
29/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Determina a contrarre per la fornitura di una rilegatura registro esami e di una rilegatura registro perpetuo di consegna diplomi. 60,00 60,00 15/04/2020
29/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Acquisto abbonamento annuale per n. 10 utenti alla piattaforma WorWall Standard. Determina dirigenziale n. 12267 del 30/09/2020 159,01 159,01 30/09/2020
30/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VISUAL EDUCATION LTD ()
Aggiudicatari:
VISUAL EDUCATION LTD ()
Determina a contrarre per la fornitura di n 100 mascherine tipo 3 PLY e 60 flaconi di gel disinfettante uso mani per I.C. G. Galilei 57,00 570,00 15/04/2020
28/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Aggiudicatari:
FLAMINIA PUBBLICITA' SRL (02366860415)
Impegno di spesa per l'acquisto di libri per la Biblioteca del Plesso Marconi dell'I.C.G.Galilei di Scorzè 204,75 204,75 26/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Aggiudicatari:
PIAZZA ANTONIO (04700570288)
Acquisto dominio WWW.ICSGALILEI.IT. Determina dirigenziale n prot 16083 del 23.11.2020.IMPORTO NETTO 100€+ IVA22,00 100,00 100,00 23/11/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Pagamento fornitura materiale di pulizia. Determina dirig. n prot 14783 del 05/11/2020. 826,68 0,00 05/11/2020
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGRIS SPA (01627080169)
Aggiudicatari:
MAGRIS SPA (01627080169)
Acuisto prodotti cassette pronto soccorso plessi Marconi Nievo Rodari 2020/2021. Determina dirigenziale prot-16740 del 2/12/2020 249,68 249,68 02/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ASSEGGIANO SNC (04362120273)
Aggiudicatari:
FARMACIA ASSEGGIANO SNC (04362120273)
Determina per la fornitura di carta per fotocopie formato A4 per la didattica dell' Istituto comprensivo "G. Galilei di Scorzè". 230,00 230,00 17/01/2020
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Aggiudicatari:
KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C. (02529780278)
Impegno spesa per acquisto di materiale informatico. Determina prot. n. 9095/2020 5.637,00 5.637,00 04/08/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Pulman gita del giorno 17-02-2020 per uscita didattica al Museo della Medicina di Padova 220,00 220,00 30/01/2020
29/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Determina a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo per L' I. C. G. Galilei . Prot. n 3484 del 11-03-2020 983,72 983,72 12/03/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Aggiudicatari:
PELIZZON LUIGI S.R.L. (01492100274)
Acquisto n. 2 confezioni di inchiostri per stampante in comodato d'uso per RISOGRAPH CV 303. Determina dirigenziale n. prot. 14243 del 27.10.2020.IMPORTO 103,50 + IVA 22,77 103,50 103,50 27/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Impegno spesa per l'acquisto di numero 1000 mascherineDetermina prot. n 8966 del 30-06-2020 480,00 480,00 30/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Impegno spesa per acquisto di n 100 taniche da 5 L.T. di gel mani idroalcolicoDetermina prot. n. 9025 del 31-07-2020 2.888,00 2.888,00 31/07/2020
27/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Aggiudicatari:
MISTRETTA SRL (03340340276)
Impegno di spesa per determina prot. 6078 del 13/05/2020 a firma del D.S. 1.483,00 1.483,00 13/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 s.a.s. (04293631000)
Pagamento abbonamento riviste EUROEDIZIONI TORINO SRL. DETERMINA DIRIGENZIALE n. prot. 14411 del 29/10/2020.IMPORTO ESENTE IVA PER 280,00 280,00 280,00 29/10/2020
03/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO (07009890018)
Determina per contratto di noleggio fotocopiatore per la scuola dell'infanzia Rodari. 1.260,00 0,00 16/01/2020
02/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Aggiudicatari:
VENETA DUPLICATORI S.N.C. (02652520277)
Determina per l'acquisto mediante ordinativo diretto su Mepa (codice ordine OdA 5764313) di n. 3 carrelli supporto monitor interattivi per l'I.C.G.Galilei di Scorzè 750,00 750,00 08/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Pulman gita del 13-02-2020 per l'uscita didattica al Museo della Medicina di Padova. 350,00 350,00 30/01/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Aggiudicatari:
BONAVENTURA EXPRESS SRL (02475260267)
Contratto di durata annuale per assistenza sistemistica per l'anno 2020/2021. Determina dirigenziale n. prot16082 del 23.11.2020. ACQUISTO MEDIANTE MEPAIMPORTO NETTO1.560,00+ IVA 343,2 1.560,00 1.560,00 23/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Aggiudicatari:
Teseco S.R.L. (04563360272)
Impegno spesa per acquisto di n. cinquemila mascherine. Determina prot. n. 9571 del 24-08-2020 2.400,00 2.400,00 27/08/2020
28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Impegno spesa per il Corso di Formazione L'arte di educare. Determina prot.n. 8969 del 30-07-2020 1.500,00 0,00 31/07/2020
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro studi Podresca (02286230301)
Aggiudicatari:
Centro studi Podresca (02286230301)
Determina dirigenziale assistenza DITTA PIANO D per sito www.comprensivoggalilei.gov.it del 26/11/2020.Importo netto 1000 + iva 220 1.000,00 1.000,00 26/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Aggiudicatari:
Piano D S.r.l. (04720960261)
Pagamento compenso tutor dsga 2020/21. Determina dirigenziale n prot.14550 del 02/11/2020 1.120,59 0,00 02/11/2020
30/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOSO MARIA CRISTINA (TSOMCR57A47L736J)
Aggiudicatari:
TOSO MARIA CRISTINA (TSOMCR57A47L736J)
Determina per la fornitura di mascherine e guanti per l' I.C. G. Galilei 374,00 374,00 25/03/2020
07/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Aggiudicatari:
BIANCHI S.N.C. (03787130289)
Determina dirigenziale prot. n. 1092 del 18/01/2019 per servizio di assistenza software gestionale Argo. 880,00 880,00 20/12/2019
21/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Visita Guidata Musme del 13-022020 548,00 548,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Pagamento Fattura n.28/03 del 14/01/2020 396,00 396,00 13/11/2019
14/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Aggiudicatari:
PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)
Determina per l'acquisto di prodotti Farmaceutici. Determina del 13/12/2019. Prot. n. 10549 354,48 354,48 13/12/2019
16/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Aggiudicatari:
Farmacia San Martino s.a.s. (04012150274)
Saldo fatt. n. 7820013256 DEL 18.11.2020 PER IMPORTO NON PAGATO NEL 2016 relativo alla fattura 7816015709 del 30/12/2016 126.692,67 2.009,33 14/04/2014
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Aggiudicatari:
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (02402671206)
Totali Numero Lotti: 79 219.995,76 88.370,19
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